为进一步推动内审工作积极主动融入供销社改革发展大局,加快供销社内部审计工作的转型与发展,12月10日市供销社召开审计工作会。会议邀请了会计师事务所专家就大数据时代下会计和审计的未来发展进行了全面的分析和探讨,各出资企业汇报交流年度审计工作、问题整改完成情况和下步工作安排。法制审计处对2018年主要审计工作进行了简要总结,布署了市社出资企业2018年财务报表审计工作,对2019年市社内审主要工作做出安排。市社财务处,各出资企业内审工作分管领导、总会计师及内审部门人员35人参加了会议。
市社监事会主任冯青华传达了市社党委书记、主任高福宝11月12日在审阅《2017年度市社出资企业财务报表审计问题整改报告》上的批示精神,充分肯定了2018年市社内审人员所做工作。他指出:面对新形势新任务,要进一步增强做好市社内部审计工作的信心;面对新情况新问题,要进一步增强做好内部审计工作的责任心和事业心;面对新任务新要求,要进一步提高内部审计工作质量和效率。他强调:要认真落实高主任的批示,督促审计发现的问题整改到位;要创新理念、完善机制、改进方法、提升效能,通过审计发现的问题推动企业防范风险、强化内控、完善治理;创新内审机构和人员设置方式,切实把内部审计重点事项抓紧抓实;认真履职尽责,注重学习培训,不断提高内部审计人员的综合素质。